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會計的月度工作總結

為搞好信用社內部監督管理,完成三季度各項目標任務,根據聯社要求和信用社工作的實際情況,本月我主要開展了以下幾項工作:

會計的月度工作總結

一、組織櫃員場天早訓,指出櫃員在辦理業務過程中存在的問題,幫助其分析原因,並限期整改,會計月度工作總結。在採取這種方法後,櫃員在辦理業務過程中存在的`問題得到了較好的解決,平時缺章缺傳票的現象也逐步消失了,工作總結《會計月度工作總結》。

二、根據聯社稽核科下發的整改意見,認真分析原因,提出整改措施,逐項進行整改。規定櫃員交接印章、印鑑片、鑰匙只能在一個登記簿上登記,避免交接不清:對授權業務的流程做出規定,授權人必須當面審核憑證;將主社兩個主管櫃員修改為1個:由副主任和主辦會計按月對社內往來和其它往來賬户換人勾對並做好記錄;補齊借據審批人簽章。

三、組織櫃員學習省聯社《關於進一步加強三道防線建設的指導意見》,加強櫃員對風險防範的認識。

四、配合人民銀行新版人民幣的發行,通過張貼宣傳標語、加強櫃面宣傳,向廣大老百姓宣傳新版人民幣的特徵和防偽標識。

五、組織櫃員學習教育儲蓄的相關規定和文件,加強了教育儲蓄的櫃面宣傳工作,取得較好成效。本月我社共動員教育儲蓄**萬元,比上月**萬元增長**萬元,增幅達到**%。

六、對單位賬户進行了清理,督促各單位補報賬户資料,本月我社共上報基本賬户**户、一般賬户*户、專用賬户*户,獲得核准的基本賬户*户、一般賬户*户,現我社已核准的基本賬户有*户、一般賬户*户。另外我們還通知單位存摺户變更為支票户,我社共有單位存摺户*户,現已變更*户,銷户*户。

七、對信用社固定資產、手續費支出、費用支出等進行了清理,未發現帳實、帳款、帳表、帳帳不符的情況,費用列支均符合聯社規定。

標籤:會計 月度