應收會計工作崗位職責內容
應收帳款,於會計事務上為一項會計科目;專指因出售商品或勞務,進而對顧客所發生的債權,且該債權且尚未接受任何形式的書面承諾。下面是本站小編給大家分享一些應收會計工作內容,大家快來跟小編一起欣賞吧。
應收會計工作內容篇一1、收入、應收確認及內部交易核對;
2、收款記賬及應收賬款管理;
3、協助解決OM模塊及AR模塊訂單執行過程中所面臨的業務問題,並得出解決方案;
4、編制AR相關分析報表;
5、負責客人的掛帳、結算工作,控制應收帳款餘額,並與相關部門進行工作的協調;
6、每月末按時完成應收帳款分析報告,根據應收帳款回收指標,按月分解,做到有的放矢,增強責任感;
7、對有掛帳協議的客户,按照所屬類別設立對應收帳户,記帳時注意審核檢查、防止串户、錯記現象發生;
8、應收帳款的收款員,應及時按協議簽定,及時到協議單位進行收款,減少資金的佔用、加速資金的回收;
9、收帳過程中發現問題及時彙報,並與相關部門協調解決;
10、協助審計等事項。
應收會計工作內容篇二1、根據銷售合同對每個客户建立台帳管理,做好銷售合同的管理,每月初及時同業務員核對訂單跟蹤執行情況與應收、預收帳款;保證帳實相符。
2、負責複核公司的計劃成本和生產單成本,編製成本報表;
3、認真核對並確認客户每一筆回款,做好客户回款的審核確認工作,登記應收帳款明細台帳(按合同號);
4、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客户進行重點跟蹤,包括及時與客户對帳。負責應收帳款帳齡分析;
5、負責編制並報送應收與計劃成本等各項相關報表(每月15號前經業務員簽字確認後報送總經理與財務主管各一份);
6、負責審核銷售合同是否按公司定價進行報價,對低於公司訂價的合同及時進行上報;
7、負責審核銷售合同,並與ERP核對錄入是否準確;錄入EXCLE合同管理與計劃收入、成本明細表;
8、負責配合制定計劃成本核算方法;
9、負責ERP產成品入出庫、過帳、審核及編制憑證工作;
10、負責ERP瀋陽現金與收款ERP憑證的編制與餘額的核對工作;
11、負責開具金税系統發票和月初抄税工作;管理並安排增值税、普通發票、出口發票的領購,保證發票的安全與使用;
12、負責出口退税軟件當期銷售的錄入工作;
13、負責按時完成工商、税務、組織機構代碼證、貸款卡等年審工作;
14、負責協同康平核算會計共同辦理好公司員工各項保險與相關年審等各項工作;
15、負責編税務工資表、個人所得税申報表,並進行申報;做到金額與税務帳面相符;
16、按税法要求及時編制企業房產税、土地使用税等各項地税申報表與地税所需各項報表,做好納税申報工作;
17、錄入EXCEL電子版每日銷售與收款明細;
18、負責税務與內部帳務EXCEL固定資產明細表的.錄入工作;
19、負責檢查、監督與應收、計劃成本有關的管理制度、內控制度、規章制度等的執行情況;
20、負責內部報表的編制與上報工作,每月十八號前,將內部報表報送到財務主管與總經理各一份;
21、按税法要求負責指導並定期檢查出口退税備案表,檢查備案報的合理與歸檔情況;
22、對公司財務數據必須保密,認真完成總經理及財務主管安排的其它工作。
應收會計工作內容篇三1)嚴格、認真的審核倉庫發貨員出庫憑證的單據,規格、數量、單價、金額等等。
2)負責認真記好公司各類往來業務記賬憑證的填制,並及時登記應收賬款明細賬,(手工賬、電腦賬、總賬)等出庫月報表,在次月8號之前與營銷部和財務主管進行核對。
3)負責每月一定要與客户進行往來帳核對,結賬、清賬。結賬憑證上要註明上月結欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。並要求客户結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。
4)負責對來料加工的客户,每月材料的料值易耗核對,加工費核對,結賬憑證上要註明上月結欠加工費金額、本月出庫金額,應收款到期金額,合計金額。上月材料結存重量,本月入庫材料重量,本月耗料重量,本月結存重量,並要求客户結賬憑證必須加蓋公章、或財務經辦人簽字。
5)根據客户確認後的結賬依據、或入庫單製作記賬憑證,並制定每月在10號之前的應收款報表,分別給營銷員、財務主管、副和總經理。
6)負責監督客户應收款回款情況,有合同的客户要按合同規定履行。如有異常要及時上報,主管部門
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