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年度營銷計劃書

時間流逝得如此之快,我們的工作又將在忙碌中充實着,在喜悦中收穫着,現在的你想必不是在做計劃,就是在準備做計劃吧。想學習擬定計劃卻不知道該請教誰?以下是小編精心整理的年度營銷計劃書,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

年度營銷計劃書

年度營銷計劃書1

一、長期計劃概況

1.事業集團計劃的基本觀念:

(1)依照事業集團的規模,籌措長期資金。

(2)擬訂長期人才培養計劃。

(3)規劃升遷渠道,使員工有升級的機會。

(4)發佈與實施。因每年元月份進入此事業年度,所以12月中需將全部計劃印刷完畢,向全體員工發表,以使公司員工取得共識,增強公司的凝聚力和向心力。

2.長期計劃的修正:本年度是經濟的大轉變期,因此公司亦要斟酌年度計劃,準備大幅調整其未來5年的長期計劃。

3.經營的基本方針:

(1)公司是製造名牌運動用品的公司,必須承擔起流行指導任務。

(2)公司要維護顧客的利益及對顧客的服務,最終達到服務社會的目的。

(3)公司要重視員工的幸福,重視每個人的成長,按能力高低支付薪資。

(4)公司要通過對顧客服務和增加員工的福利,求得公司成長,以求在競爭中立於不敗之地。

二、20xx年度計劃的編制

1.20xx年度的展望:

雖然經濟環境由極度繁盛階段進入到調整階段,但仍有若干的產業成長。公司方面也一樣,只要所經營的商品本身有其效益性,公司自然也會有成長。

1998年以來的不景氣與非恐慌性的蕭條,是投資環境的變革與投資者適應的結果。所以在不景氣情況下需求的減少不與本公司產品的價格發生很大的關聯。因此,我們要更進一步地開發商品,努力加強行銷與技術指導。但由於總體的變革,我們預估的年成長率將不及以往3年的50%,而只能達到20~30%左右。

2.實施事業單位利潤中心制:

過去5年來,公司規模隨銷售額的增加而擴大直至目前的階段。為適應多角化經營及產品多樣化的要求,本公司由單一製鞋公司發展為具有多種相關產品的事業集團。因此,為使公司適應環境,渡過難關,必須實施事業單位利潤中心制。

3.方針:

(1)確立利潤中心制。

(2)經費維持現狀(成本中心)。

(3)庫存與應收賬款維持現狀。應收賬款有增加的趨勢。今後應收賬款的增加,需配合庫存量的減少。

(4)設備投資的檢查。

(5)資金調度的健全化。①安定資金的流入———除增資與公積利益外,公司將從金融機構貸入長期安定資金。②安全準備金———儲蓄準備金2億元。

三、製鞋事業部的方針與計劃

1.長期展望:

(1)中國製鞋業強大,尤以運動鞋輸出為大宗,近年來整廠輸出的模式已蔚然成風,本公司亦考慮於3年內在國外設分廠生產。

(2)除了海外設廠的規劃外,本公司亦有鑑於運動、休閒風氣的普及,以及休閒人口的年輕化,準備全力開發10~17歲及18~22歲的運動休閒鞋市場。

2.20xx年度的方針:

(1)積極開發海外工廠所在地的銷售市場。

(2)廣告、銷售據點、連鎖及專賣店的可行性評估。

(3)建立員工間良好的人際關係,並使內、外人士均認同本公司在同行業中的領導地位。

(4)組織與作業狀況(表格略)

(5)製鞋事業部損益計劃書(表格略)

四、研究發展部(R&D)的方針與計劃(略)

五、財務部的方針與計劃(略)

年度營銷計劃書2

銷售總監進行了廣泛的工作,目前人員還不多。一些重要的工作是直接開展業務,協助同事完成業務,自己也需要在業務開拓方面成為工作的力量。日常工作分配70%以上的時間工作,注意時間管理。設定業績要求,所有業務跟進均按公司規定進行。

工作要點:

1、進行市場調查分析,深入瞭解當前市場狀況、對方狀況、國家政策法規,形成相關文件。

2、市場調查分析後整理自己下單的市場戰略,下單的要點歸納如何。

3、整理客户,聯繫跟進。着眼於省各地市黨政軍、檢察法、大型企業,廣泛收集相關清單資料,利用各種關係掌握情況,整理客户關係和人員脈絡,整理跟進形式,制定跟進計劃。

4、更多關注信息系統、輿論管理系統方面的客户。那些行業有更多的需求嗎?政府部門,大型企業市場部,大型諮詢公司。認真瞭解工作,瞭解客户特點,尋求創意,提高自己的信息行業知識,成為行業專家。

5、尋求內部資源支持,形成符合自己風格的合作模型,例如形成售前支持,形成良好合作。

6、準備各種類型的安全故事,講故事能力強,個案感動客户。安全必須是引起客户對事故的恐懼,提出更廣泛的業務需求,講故事的好方法。

7、發展夥伴。提供顧客的資源。例如,尋找一些安全朋友的協助,尋找一些協助,舉行客户會議等。

8、跟進現有渠道,做好日常訪問工作,爭取合作。

9、收集、集中、發掘客户新功能、新產品潛在需求,滿足客户需求,提高產品質量。做產品專家。

10、在需要突破的行業,考慮各種廣告分發。

年度營銷計劃書3

一、20xx年的經營方針

在認真審視公司經營的優勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎上,公司發展戰略中心對當前行業的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將20xx年的經營方針確定為:

靈活策略贏市場,擴大規模增實力,加強管理保利潤。

經營方針是公司階段性經營的指導思想;各單位、各部門和各級幹部的各項經營、管理活動,包括政策制訂、制度設計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經營方針展開、貫徹和執行。

二、20xx年的經營目標

(一)核心經營目標

20xx年,公司的核心經營目標是:

年度銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元;年度税後利潤780萬元,增長率338%,税後利潤率12%,資產回報率20%,保底利潤360萬元。

在核心經營目標中,利潤是能夠反映公司經營質量的唯一指標,也是評價和考核經營團隊的“核心之核”。

(二)銷售目標細分

三、主要經營策略

(一)市場策略

要實現銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質客户羣,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將20xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發展客户、爭取訂單。對此,應採取下列措施:

1.全公司必須以市場為導向,以營銷為龍頭開展經營和管理活動。公司制訂相關政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

2.國際貿易中心和中國區營銷中心必須整合各項資源,在20xx年上半年,採取一切措施,集中精力做好海外客户和國內經銷商的開發、簽約工作。

3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,並以“發展中東客户,繼續開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

4.國內市場應以“強勢推進、快速佔領”的策略,集中力量發展渠道經銷商(計劃66家,力爭120家),應以“穩步發展、適度調整”的策略發展直營市場。

(二)產品策略

市場策略需要產品策略和價格策略的強力支撐和支持。

20xx年公司的整體產品策略是“親民路線”,即:在確保品質的基礎上,在設計、選材和價格上,始終圍繞客户需求,以客户需求為出發點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產品利潤,提升總體銷量,實現利潤總量最大化。為此,應採取下列措施:

1.國際貿易中心應調整主打產品,從實木產品向現代產品過渡,以做輔助材料為主(如櫃身及門板)。

2.中國區市場的產品策略按產品系列推進:

1)針對櫥櫃產品,應“加強研發、推陳出新、完善細節”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列,新上石英石項目。

2)針對衣櫃產品,推行“整合資源、全新導入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業中等價位推廣產品。

3)針對浴櫃產品,以“依據需求、適當投入,力推國貿、淡對國內”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。

3.生產中心應根據上述策略和業務實際需求,制訂產品的開發、採購和品質保證的相應計劃,採取必要的行政措施,確保產品開發結構和生產結構的調整到位。

(三)品牌與招商策略

品牌是產品營銷的催化劑和拉動力。

經過近十五年的經營,“xx”已經成為行業的優勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經過多年的運作,“xxx”也已成為“xx”旗下的優質品牌,在市場上和消費羣中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區分目標客户羣,綜合運用平面、電波、網絡等通路,集中力量向海外市場和中國區市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此,相應措施如下:

1.國際貿易中心應以“xxx”為主打品牌,以展會、網絡等通路為手段,以海外建材商、採購商和經銷商為目標大力開展招商活動。

2.中國區營銷中心應在中國區市場主推“xxx”品牌,採用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥櫃業、家電業、建材業、衞浴業和意向投資者五類潛在客户展開強力招商活動。

四、實現目標的保障措施

(一)生產資源保障

1.公司新增投資400萬元,增加生產設備,擴大生產場地,確保產品生產6500萬元和各項營銷策略的實現。

2.生產中心作為二線部門,理應成為國際貿易中心和中國區營銷中心的堅強後盾,必須始終圍繞客户要求而非生產要求運轉,必須按照一線部門的產品策略規劃和實際定單需求,組織設計開發、物料採購、產品生產和品質控制等各項生產管理活動。

3.按時交付合格產品,始終是生產管理的不容置疑的核心任務。生產中心應訂立適宜的品質目標,採取適宜的控制措施,以適宜的品質成本,為經營一線準時提供合格產品。

4.生產成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產中心各級幹部的關鍵所在,必須列入各級幹部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料採購成本為突破口,以提升生產速度、提升單位時間產量、採用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內的各項產品成本的降低,使主營業務的材料成本控制在46%以內。

(二)人力資源保障

“服務、支持、指導”是人力資源管理永恆的宗旨,保障一、二線部門的後勤供給,構建體系、理順管理,指導核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心20xx年的三大任務。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

1.加快人才引進:以《20xx年人力配置標準計劃》為基礎,加快新增人員中的關鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在20xx年6月31日前將應淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

2.加強教育訓練:建立培訓體系,以素質培訓為核心,對公司員工和加盟商進行系統的培訓,提升員工和合作夥伴的職業和經營素質。

3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內的分配體系;並在施行中不斷地加以檢討和完善。

4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續”的原則,由人力資源總監牽頭,以目標管理為基礎,建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,20xx年1月1日起,總經理對公司經營團隊實施考核;至遲於20xx年4月1日起,各中心對中層幹部(部門)和基層幹部(作業組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯動推行,以確保目標管理切實落實。

(三)綜合管理保障

市場競爭特別是出口貿易競爭的加劇,必然在技術壁壘上體現,客户必將更加關注體系認證等技術性措施;公司將20xx年定義成為未來3—5年的經營發展奠定基礎的“管理基礎年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

1.由人力資源總監主導,集合內外資源,自20xx年3月1日起,公司推展“建構管理體系,增強公司體質”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產管理、技術管理、品質管理、經濟管理等在內的順暢的、高效的管理體系。

管理體系的建構,必須以“理順脈絡、提升效率”為目標,注重先進性與實戰性、階段性與前瞻性的有機結合,為必要時的體系認證打好基礎。

2.按照分權管理的原則,由經營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設、骨幹隊伍建設、經營目標落實檢討等工作。

(四)財務資源保障

20xx年,公司將為一線部門提供優勢財務資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務中心必須從下列四個方面加大監測和監控力度:

1.逐步下放費用審批:在20xx年已經下放部分權限的基礎上,財務中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權下放給各業務中心總監(廠長),以便形成權責對等機制;財務中心在費用流向的合理性等方面加強監測。

2.主導成本降低活動:在設定成本降低目標的基礎上,財務人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調研,或組織各類專項活動,協助、指導相關部門降低成本。

3.整合多個公司資源:由財務中心主導,對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、税務、海關資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務交流和結算通道。

4.健全財務監測體系:財務中心必須積極參與“建構管理體系,增強管理體質”活動,理順、健全財務監測體系,重點關注物流活動背後的財務信息流。

(五)組織管理保障

1.由董事長(總經理)負責,與經營團隊簽定《目標經營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應的權利。

2.由各責任中心總監(廠長)負責,20xx年2月12日前,對各項目標進行層層分解,並與各級幹部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級幹部的《目標管理責任書》統一彙集於人力資源中心,實施歸口管理。

3.由財務經理負責,20xx年2月12日前,出台《財務預算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,並每月組織檢討和通報等工作。

4.由人力資源總監負責,20xx年2月12日前,以董事長(總經理)為授權方,與各責任中心總監(經理)簽定《安全生產責任書》,明確年度安全生產特別是工傷預防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

5.由營銷總監負責,組織每月/季“經營目標達成檢討會”,總結成果,檢討差距,研擬對策,跟進結果。

五、總體要求

公司高層清醒地認識到:20xx年的經營目標,是在全面權衡和全面分析的基礎上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰和風險的計劃;要將這一理想變為現實,需要全體員工的共同努力。

(一)更新觀念,創新管理

公司認為,要達成20xx年的經營目標,首先要更新觀念,各級幹部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產業洗牌、不進則退”的危機意識和“發展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產管理的流水作業、產品開發的結構系列、採購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、後勤保障的服務品質、財務監測的深入一線等等各方面,創新經營思維、創新管理模式,為公司經營從作坊工廠向現代企業的徹底轉型奠定良好的基礎。

(二)切實負責,重在行動

行動,是一切計劃得以實現的首要;執行,是一切目標得以達成的關鍵。沒有行動和執行,一切都是空談。

公司要求,各級幹部和全體員工以“負責任”的態度做好各項工作,特別是經營團隊和中層幹部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習和惡行。

公司強調:幹部和員工的價值在於行動和執行,公司將以行動力和執行力考察所有幹部,對於那些紙上談兵、不尚作為的幹部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

(三)業績優先,獎懲落實

追求利潤最大化,永遠是企業經營的靈魂;任何企業的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經營,收穫利潤。

利潤是20xx年公司經營指標的“核心之核”,銷售是實現利潤的載體性指標。在這一思想指導下,“業績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層幹部和員工以工作業績指標與上級主管實施緊密捆綁,採用自上而下逐級考核的辦法,充分調動全體員工的工作積極性。同時,對於不能勝任本職的幹部(包括團隊成員)和員工,採取主動讓賢、組織調整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質。

總之,公司希望並要求:所有得寶從業人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效得寶,實現業績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發展作出更大的貢獻!

年度營銷計劃書4

1.年度銷售目標:

20xx年第一季度每月銷售目標:10萬;(3--5月)

第二季度每月銷售目標:15萬;(6--8月)

第三四季度每月銷售目標:20萬;(9月後)

年度銷售總目標:30W+45W+120W=195萬。

2.人員培養:

3月份培養成熟人員3-4人,以後每月遞增2人。每月實行淘汰制度。

3.銷售思路:

3-1.施行行業深耕策略,小組運做。初步設定2人為一小組團隊,主要負責一具體行業。3月份開始每個小組承擔3W業績目標,5月開始每月承擔5W業績目標。

3-2.施行嚴格的銷售目標日檢討制度。

3-3.嚴格管制銷售意向客户數量,量化並分析銷售行為,控制銷售過程。

 4.第一季度銷售工作計劃:

5.20xx年3月份工作計劃:

6.總結:

個人希望透過三個月左右時間在六月份能建立穩定的銷售局面,並將依第一季度開展情況調整第二第三第四季度銷售預測及人員配置。

年度營銷計劃書5

一、營銷目標

1、本公司在20xx年度的銷售額為250萬,今年計劃銷售額比上一年的銷售額提高10%~15%,儘可能在今年將銷售額突破300萬;

2、本公司有經理一人,業務主管兩人,今年計劃每個季度每個人的銷售額為25萬~30萬,如果沒有完成,扣除相應年終獎金。計劃在種子銷售量較大的鄉鎮一個季度的銷售額不低於5萬,種子銷售量較小的鄉鎮一個季度的銷售額保證在2萬;

3、公司經營各類作物種子,主要包括水稻和油菜種子,以及少量的蔬菜種子。今年計劃水稻種子的銷售額為170萬,油菜種子的銷售額為110萬,各類蔬菜種子的銷售額為20萬。所售的水稻和油菜種子為中檔種子產品,各類蔬菜種子為國外進口的高檔種子產品。計劃三者的利潤之比為5:4:1。

二、營銷策略

1、產品策略

(1)、核心產品策略

今年公司計劃憑藉着中檔水稻和油菜種子較高的性價比,贏得一個較大的市場份額,計劃佔領該地區相同產品市場份額的8%~10%。憑藉着國外進口的各類蔬菜種子的優秀品質,贏得一個較好的市場口碑,計劃佔領該地區相同產品市場份額的4%~5%。

(2)、種子有形產品及附加產品經營策略

公司所有產品的包裝桶裝,並在包裝桶外附加一小袋試樣,小袋為透明的,方便種子購買者很好的觀察種子的外觀,而且種子用完後包裝桶可用來提水等用途。公司產品商標的形狀和顏色與同類公司的商標有較大差別,確保標新立異,與眾不同,方便好認。公司提供最優質產品售後服務,定期派遣相關專家下鄉教授農户種子正確的栽培和田間管理技術,若農户出現種子質量問題,百分之百解決農户的問題,彌補農户的損失。

2、價格策略

在該地區統一經銷價的基礎上,視具體情況給予不同的返利及市場支持,額度分別為3%~6%、7%~10%;儘量保證同地區統一零售價,硬性要求促銷力度不能超過30%以上。市場監察人員要及時瞭解市場,避免惡意壓價、降價等牟取利益的行為。

3、促銷策略

在種子銷售旺季進行促銷、打折、降價的優惠活動,比如購買20畝田的種子用量就打8.5折優惠並贈送1畝田的種子用量,購買10畝田的種子用量就打8.5折等活動,通過這些優惠活動來刺激農户的購買慾望,從而提高公司種子的銷售量。

4、廣告策略

限於公司產品種類的特殊,所以限制了種子廣告宣傳的時間和地點。所以公司種子的產品廣告主要採用平面廣告,大多設立於農村的田間地頭,它的主要受眾是廣大農户,並讓我們的'廣告融入

農户的生活,且成為農户生活中的一部分。但無論如何加大廣告的投入,這一投入不能超過年銷售利潤10%,不能影響公司的流動資金和下一年度的資金週轉。

5、售後服務策略

建立完善的售後服務機構,為農户提供及時和一流的售後服務,讓農户用得放心。公司的科學顧問在工作時間內熱線隨時開通,隨時為農户解決遇到的一切問題。而且,科學顧問每三天下鄉一次,親自在田間為農户解決問題。

三、營銷團隊管理

1、人員規劃

由於公司只是位於縣城的分公司,故公司的人員配置並不齊全,擁有一名經理,兩名業務主管,一名會計,一名科學顧問,一名倉庫管理員以及一名貨車司機。經理和業務主管負責銷售,科學顧問負責解決農户在種子使用過程中的種種問題,會計負責公司財務,倉庫管理員負責公司的貨物管理,貨車司機負責送貨。 2、團隊管理

公司的工作人員各司其職,同事之間相互幫助,與公司的發展共進退。但是,各自的工作必須按時按量的完成,否則依據未完成的工作的量扣除相應的年終獎金,以此來提高公司員工的工作積極性。當然,在年假期間,派送公司的相關的工作人員進行相關的專業的培訓,從而提高公司工作人員的專業技能,更好的為公司服務。

四、費用預算

公司今年費用預算:經理月工資為4000,年工資為48000。業務主管月工資為3500,年工資為42000。科學顧問月工資為3500,年工資為42000。會計月工資為2500,年工資為30000。倉庫管理員月工資為20xx,年工資為24000。貨車司機月工資為2500,年工資為30000。工作人員年工資共計25.60萬,一年的廣告費用為20萬,工作人員的培訓費用為5萬,差旅費用為5萬,年終獎金為10萬,其他雜費費用為10萬,共計75.60萬。

年度營銷計劃書6

一 、市場分析

1、市場總量將繼續保持穩步增長

目前,建築業已經成為我國的消費熱點和經濟增長點,國內需求將逐步增加,北京奧運會、上海世博會、廣州亞運會、西部大開發、振興東北、各地城市改造及新城建設的拉動下,鋁門窗市場總量將繼續保持增長的態勢。

2、鋁合金門窗產品結構將有較大改變

鋁合金仍以明框、隱框為主,鋁合金門窗在建築門窗市場的佔有率將保持在55%以上,產品結構有較大變化。國家建築負責人表示:“受國家建築節能政策和能源危機的影響,節能環保型的鋁合金門窗、幕牆的使用比例將有較大提高。

3、形成以大型企業為主導,中小企業為輔助的市場結構

目前,門窗行業已經形成了大型企業為主體,以骨幹企業為代表的技術創新體系。這批大型骨幹企業完成的工業產值約佔全行業工業總產值的50%左右,在國家重點工程、大中城市形象工程、城市標誌性建築、外資工程以及國外工程建設中,為全行業樹立了良好的市場形象,成為全行業技術創新、品牌創優、市場開拓的主力軍。

4、環保、節能將成發展主題

隨着小康生活的到來,消費者對自己的居住環境的要求越來越高。綠色消費成為主導建築消費市場的主導觀念,綠色消費帶來了巨大的綠色商機。雅之軒門窗負責人分析道:“因此,滿足綠色消費需求,發展高性能、高技術生態門窗,不僅要從建築外觀效果、門窗自身的基本物理性能以及造價等方面去思考,也要把幕牆及門窗的整體設計與生態環境掛上鈎,針對建造後的門窗能具有良好的性能,減少對環境的污染,給人們營造舒適的環境。

5、鋁門窗產品差異性小,競爭更加激烈

鋁門窗市場競爭更加激烈。由於門窗行業已進入初步成熟期階段,競爭程度激烈,導致目前各企業利潤降低。建築門窗市場產品日漸豐富,形成了以鋁、塑、木、鋼四大材料為主的多元化市場結構,新材料、新技術的應用將出現更多新產品,鋁門窗產品與其他行業比,產品差異性小,競爭更加激烈。沒有競爭力的小企業將很有可能被淘汰出局。

二、總體市場構成

科牛集團市場部目標20xx年完成50家科牛專賣店,我們將首先開拓 廣東省;深圳市、東莞市、惠州市本地市場。接着;珠海市、汕頭市、韶關市、湛江市、茂名市、梅州市、汕尾市、河源市、陽江市 清遠市、潮州市、揭陽市。海南省;海口市 三亞市 文昌市 瓊海市 萬寧市。福建省;福州市 廈門市 莆田市 泉州市 漳州市 龍巖市。廣西壯族自治區;南寧市 柳州市 桂林市 北海市 防城港市 欽州市 貴港市 百色市。江西省;南昌市 贛州市 吉安市 上饒市。山東省;濟南市 青島市 東營市 威海市 濟寧市 濱州市 菏澤市。湖南省;長沙市 株洲市 湘潭市 衡陽市 邵陽市 岳陽市 張家界市 郴州市 懷化市 婁底市。 在上述城市範圍內,首先開拓本地市場及外省省會市場,然後向周邊地級市擴張,預計在四個月時間內建立好本地市場及外省省會市場,並且加強對其它地級市的市場調查,以及開發前的市場營銷計劃,人力資源準備工作。

三、市場劃分

各市場實行片區市場內部區域劃分制,將各片區市場劃分為若干區域、區域數量以及區域大小,根據各片區地理位置和地理環境,以及區域市場特點而定,市場分為;本地市場

1、東莞、2、深圳、3、惠州:外地市場;1、月西、2、月東3、月北、片區劃分可根據市場運作,以及人力資源隨時做出調整。

在每一個所轄片區內將任務明確劃分,製作相應的業務區域路線圖;並對所有區域以及區域內城市、實行明確化、精細化管理。每一個片區以及片區內的區域,都含有一定銷售渠道,這些銷售渠道是我們的銷售陣地,對於銷售渠道的明確劃分有助於我們對市場的全面開發,以及全面管理。

四、銷售渠道

1、專賣店賣場面積100-200平米

2、市級代理商賣場面積100-200平米

以上兩點銷售渠道為我公司現有產品的主要銷售渠道,銷售渠道的選擇應根據我們產品的特點,以及總體市場規劃而定。

五 、市場開發

1、 業務員招聘培訓工作

根據市場部業務需求,向公司“人力資源部門”申請招聘12-15人全部實習一週時間,然後在這12-15人當中選出5-8人。人員最終確定後,開始對業務員進行全方面的培訓,包括:產品知識、推銷技巧、市場構成、如何開發市場、維護市場,以及業務人員的日常工作,如建立客户檔案、如何逐步擴展市場等等內容。一切工作準備就緒後正式開發市場

2、開發客户

①瞭解客户需求③瞭解客户經營品牌及經營模式④陳述本公司政策及運作概況⑤瞭解終端客户的市場情況⑥綜合分析客户意向⑦爭取確定合作產品需求

六、市場維護

老客户拜訪,詢問銷售情況、產品陳列查看、新產品推介、新政策宣傳、客户建議或意見信息收集及處理、競爭產品收集並做記錄向業務經理彙報、禮貌的再見。

市場維護工作與市場開發工作同樣重要。因為我們在做市場的過程中,只有不斷的開發新客户,牢牢的抓住老客户這樣才能最終佔領市場。市場維護不是單方面的維持現狀,而是在原有產品銷售的基礎上提高產品銷售,以及提升產品的知名度。

七 、促銷宣傳

對有必要時間進行促進銷量宣傳。促銷維護的形式較為單一,一般只針對終端市場。市場宣傳的形式是多方面的,這些形式各自起的的目的是一樣的,宣傳的力度以及宣傳的面

度是不一樣的,這些形式包括:網絡、媒體廣告宣傳、人力宣傳、畫報宣傳、商場宣傳等多種宣傳形式。根據公司的情況而定。

八、市場人員管理分配

市場人員是我公司整個市場營銷計劃的執行者,市場人員對營銷計劃的執行情況關係到市場營銷工作的全局,所以對市場人員的管理,將是公司整個市場工作的重心。

市場人員的組成從上涉及到公司業務經理,從下涉及到市場經理、主管、區域經理和業務員。這裏面涉及到的所有人員,我們雖然崗位不一樣但我們的目標是一致的,那就是為公司的整個市場營銷計劃的落實而努力奮鬥,市場人員的組成和工作分配做一介紹。

首先,公司業務經理、市場經理、主管、負責一切市場營銷計劃,以及所有市場工作的管理。區域經理,主要分配到,東莞、深圳、惠州、月西、、月東、月北,以及業務人員、區域經理以下涉及到片區內各區域業務員,主要工作是做好區域市場開發、市場維護工作。

九、市場人員工作管理

1、區域經理工作制度

區域經理的主要工作是對市場工作進行相應的部署,對業務員進行全面管理,並親自開發一些較大的市場,將市場銷售期間主要工作隨時向總部做彙報,每月回公司進行工作述職,每週向總部提交工作總結及下週工作安排。

2、業務人員工作制度

業務人員每日早上到公司後,對當天的工作做詳細的安排,並向區域經理彙報。然後到各自區域開展業務工作。業務工作開展期間,隨時記錄客户檔案和一切客户反饋信息,對片區內我產品所涉及到的賣場進行逐一開發和市場維護。如有訂貨,業務員應做好記錄,當天必須跟接單部做好客户資料交接。對每日片區經理安排的工作任務要認真完成,每日晚報到時向市場主管做出當日的工作總結。

年度營銷計劃書7

一、目標

目標是我們做計劃的基礎和依據,因此,必須首先明確自己的目標,然後,根據目標制定自己的行動方案。

二、資源分析

為完成目標,我們必須具備怎麼樣的基本條件,這些基本條件如果不具備,就不可能完成目標。但是,這些基本條件具備了,目標也未必能夠完成。找出這些基本條件,是我們做計劃的首要任務。

一般地説,就各銷售部的年度營銷計劃而言,目標支持因素主要幾個:目標市場、人力資源、產品資源、經銷商資源(或者説區域)。這些因素要進行合理有效的配置,才能發揮應有的作用。

首先要確定目標市場,在目標市場確定下,人力資源、產品資源、經銷商資源(或者説區域)都是為具體的目標市場服務的。

三、組織管理

上述基本條件具備後,就需要組織結構進行資源的有效分配、調度,發揮管理的效用。在任何一個組織中,每個崗位的職責都需要明確,只有這樣才能實現管理資源的目標。在這個組織體系中,每個人都要找到自己的位置,確切知道自己所處的各種管理關係和自身的價值,使管理的價值最大化,效率最高,費用最低。

四、進度

由於是年度任務,因此,任務首先要進行分解,沒有適當的進度安排,完成任務是不可能的。在分解任務時,要人人肩上有指標,主要分解到人員、月份和區域,只有這樣才便於執行和考核,只有這樣才能進行有效監督管理。由於市場的不確定性和各地市場差異化,因此,進度分解要結合各地實際情況進行,不能一刀切。

五、增長點

每年的任務都有不同程度的增長,如何準確尋找到自己的增長點,為下一步的營銷工作指明前進的方向,尤其重要。否則,就可能打的是無準備的仗。

六、競爭分析

做企業特別是做農藥企業,競爭是十分激烈的。關鍵是在競爭的市場環境中,我們如何發揮自己的長處,規避自己的短處。

七、營銷舉措

針對自己的長短處,為完成任務,有哪些困難,這需要理清。對於有些困難,可能一時解決不了,但有些困難不能迴避,必須解決。為此,相應的營銷舉措隨之運用。營銷舉措必須有針對性,不能泛泛而談。

八、預算

為完成任務,我們需要多少投入,這個是需要弄清楚的。做預算的時候,能具體測算出的,就要具體化。不能具體的,這樣的項目就做一個估計數,也就是常説的不可預見費用。對於部門來説,有些費用是部門不可控制的,有些是部門可以控制的。這個要適當分清,以便本部門今後進行費用的合理使用和控制。

年度營銷計劃書8

新年伊始,也迎來了XX公司的成立。

在前期的準備和籌劃過程中,XX公司仍在努力,準備迎接一場沒有硝煙的戰爭。

在XX公司未成立之前,經過幾年的游擊戰在當地的XX行業領域中只佔有三縣有市的部分市場分額。

而今XX公司在逐漸走向正規化、統一化的今天,以先進的工藝技術和設備進軍XX區域為年度目標。

為了能在市場上站穩並且贏得這場戰爭,針對現市場狀況擬定了以下開拓計劃:

第一、由點到線、由線及面、由面到立體三維的動態拓展。

點是具體目標的達成;線是點上的延伸與良性循環;面是公司在某個區域即服裝製作及加工領域的帶動力和影響力。

1.點:講的是XX公司將年度、月度、日製定的預計目標在一個指定的區域業務的拓展時精細化、量化。

然後在這個點的基礎上做好前期工作的同時樹立良好的口碑為建立自己的品牌打基礎。

2.線:在點的基礎上不斷的延伸和擴展。

由業務到業務範圍,由小城到大城,由信息到定單,形成市場鏈的良性循環。

3.面:XX公司在某個領域成長達到面的成熟境界,也就產生了在某個區段內不可撼動的生存力。

有了樹品牌的基礎。

第二、知己知彼,百戰不殆的戰略思想。

所謂沒有硝煙的戰爭中,一定有着強勁的競爭對手,在市場競爭中,我們XX公司以新的面貌躋身於戰場。

首先,要將所在區域內的競爭對手進行摸底,瞭解對方的優劣勢。

包括對手在市場份額佔有率、業務覆蓋面及拓展速度等情況分析後,根據對方情況,XX公司自身要做到眼中有局,心中有勢,腦中有定的高度冷靜的思維。

通過對局勢的把握,對趨勢的預測,對競爭對手動態的正確判斷和謀略做到能夠突破障礙並且取得勝利。

第三、由淺入深,滲透市場,做細市場。

從前XX公司未成立時利用游擊戰爭奪市場,業務功底附之皮毛。

現由於逐步走向正規化對原有的市場業務進行精耕細作的同時不斷擴展業務範圍,抓住市場信息後經過篩選將有效信息進行由淺如深的滲透。

第四、整合資源,統一戰線、步伐和前進目標。

人力、物力、財力的整合,針對每一個定單的執行,只有先統一作戰的口徑、步伐和前進的目標,全體協同。

最終以優質的產品,完善的服務意識展開市場面。

第五、質量第一、服務第一、不斷創新迅速有效的完成目標。

質量是企業生存的根本,服務是企業走向下一個起步點,創新是企業的靈魂,速度是企業的起搏點。

四者合一的形成動態發展使公司更健康的成長。

以上是針對公司現狀擬定的開拓計劃,在計劃中籠統的概括,是為了能順應市場上水無常形、兵無常勢的變化所做鋪墊。

其中幾個大點做為具體目標,充分的發揮XX公司的狼性文化、營銷戰略、技術進步創新三大步驟。

年度營銷計劃書9

1.計劃概要

XX本公司要繼續保持銷售和利潤高速增長,銷量目標為10萬噸,合銷售額10億元,利潤目標為1億元,分別比去年增長50%。這一目標實現的途徑是,繼續擴大北方根據地市場家庭消費市場和注重營養保健人羣的銷量,以及對華東、西南三省市(上海、江蘇、四川)新市場的開拓,同時用“熱了更好喝”創造一個飲料消費的“冬季市場”(把淡季變成旺季)。因此,本年度的營銷費用預算為1.5億元,比去年增長60%(費用率比去年增長2%),增長部分主要用於開拓新的地理市場和創造“冬季市場”的廣告宣傳。

2.營銷狀況

①市場需求狀況:營養型飲料(包括水果飲料、植物蛋白飲料、茶飲和液態奶)約佔整體飲料市場的20%,即160億元,其中植物蛋白飲料約佔整體飲料市場的5%,即40億元,預計未來幾年營養型飲料(及植物蛋白飲料)均將以年30%左右的增長率增長。營養型飲料的主要消費者是大中型城市及沿海發達地區中小城鎮的老人、少年、兒童、青年女性,因為人們收入的增長,消費場所已由餐飲娛樂場所發展到家庭小宗購買(成箱、大包裝),人們(及家長)希望飲料不僅能購解渴、好喝,而且要有營養,有保健功能更好,但不是特別在意、也不是購買植物蛋白飲料的主要誘因。對本公司來説,最大的問題是,杏仁露的口味南方人很難習慣,説服南方人接受此一口味是一個需要耐心的艱苦任務,而且不確定是否能夠和值得去完成。

②行業及本公司(品類)銷售和利潤狀況:從飲料行業及本公司過去幾年的銷量、價格、邊際利潤和淨利潤表中(表略)可以看出,整體飲料市場以年均20%的增長率、營養型飲料市場以年均30%的增長率增長,但邊際利潤和淨利潤卻以10%的比率下降,如何控制價格降低、費用成本提高將愈加重要。

③競爭狀況:本公司面臨的主要競爭對手是碳酸飲料的兩大國際品牌A公司和B公司,水飲料市場的兩大國內全國性品牌C公司和D公司,營養型飲料的一大全國性品牌E公司和三大北方區域性品牌F公司、G公司和H公司,而後四者既是競爭對手,又是共同開拓營養型飲料市場和打擊低價防冒者的同盟軍。以上7家主要競爭對手的基本情況和本年度預計計劃詳見附表(表略)。

④分銷狀況:本公司的渠道模式一是要繼續優化各地區、各渠道一級批發商網絡並幫助和督促其提高營銷素質,二是要繼續加強對A、B類零售商的管理即深度分銷,三是對部分要求直供的大型連鎖超市實施直供試點,但供貨價格要比一批高2%,這兩個點留作對直供連鎖超市的店頭推廣、促銷費用。另外,要留出1%的機動渠道促銷資源和1%的年底渠道獎勵。

⑤客觀環境狀況:隨着人們收入的提高,飲料尤其是營養型飲料的家庭消費將越來越多;但隨着技術和設備的引進,茶飲料和液態奶市場份額將高速增長。前者對本公司將帶來機會,後者將帶來威脅。

3.機會與問題分析:

①機會與威脅分析

機會:(1)。消費者越來越重視飲料的營養價值;

(2).家庭飲料消費市場快速增長。

威脅:(1).茶飲料和液態奶市場份額的快速成長;

(2).渠道衝突造成的渠道利潤降低有一定的解決難度和風險;

(3).南方市場的口味習慣障礙很大;

(4).仿冒品低價搶奪市場。

②優勢與劣勢分析

優勢:(1)。北方市場品牌和銷售網絡有較大的根據地優勢;

(2).上市後的資金優勢;

(3).量大後包裝物成本降低優勢;

(4).本飲料“熱了更好喝“的獨特賣點優勢(競爭者大多不能熱了喝,個別可以熱喝的品牌也未提出此一賣點),很可能創造一個獨有的“冬季市場”。

劣勢:(1)。本公司不熟悉即將要進入的華東和西南三省市場,而且尚未定出有效的説服南方人接受杏仁口味的方法;

(2).尚無家庭大包裝產品線;

(3).各地區一線辦事處普遍缺乏足夠的宣傳推廣經驗,而且總部也沒有一個稱職的廣告代理全面協助。

4.目標

①財務目標:(1)。15%的税後年投資收益率;(2)。10%的淨利潤;(3)。1.2億元的現金流量。

②營銷目標:(1)。銷售量10萬噸;(2)。銷售額10億元(税後);(3)。1.2%的市場份額;(4)。15%以內的營銷費用率;(5)。品牌知名度北方市場達到70%,南方三省市場達到20%;(6)。A,B類零售店數量提高20%,效率(單店年均銷售額)提高30%;(7)。銷售價格與去年持平;(8)。顧客投訴處理百分百滿意。

5.營銷戰略戰術

目標市場:(1)。家庭市場;(2)。注重營養保健的老人、少年、兒童、青年女性。

品牌定位:營養保健型飲料,冰了、熱了更好喝。

產品線:鐵罐196mlX24紙箱裝,馬上考慮未來是否應增加鐵罐和利樂紙大包裝產品線。

價格:高於同類非名牌產品15%。比355ml裝碳酸飲料(替代品)單罐價高10%。

分銷:重點通過一批和深度分銷將A,B類零售店覆蓋提高20%,效率提高30%,並試點部分連鎖超市直供。年中和年末各留出1%的渠道促銷獎勵資源。

銷售隊伍:數量提高30%,新人優先選擇剛畢業的中專以上畢業生,1個月時間上崗前培訓,同時加強對辦事處經理的廣告宣傳與市場推廣培訓,薪資制度不變,加強全指標考核而不僅僅是銷量考核,仍保留20%左右的年底機動獎金比例。

廣告宣傳:廣告預算提高30%,重點做“家庭篇”和“熱了更好喝篇“。

銷售促進:促銷預算增多40%,重是用於店頭推廣、贈品(包括對餐飲場所贈送熱飲機)和免費品嚐活動。

市場研究與信息系統:增加50%的費用用於市場研究、情報收集和內部信息系統建設。

6.行動計劃

7.預計損益表

詳細損益表略,“目標”中也有説明。特別説明的是要在總費用預算中留出10%的機動費用,應變市場變化。

8.控制

各級營銷管理部門及負責人負有年度計劃與預算控制的責任。事先應對年度目標及費用預算按產品、地區、時段分解,並在實施過程中中嚴肅評估、修正和監控,以保證年度計劃與預算目標的達成。

年度營銷計劃書10

(一)產品發展策略

由於公司前期在產品發展上沒有統一規劃,使得產品的研發在不同程度上帶有隨意性與偶然性,缺乏科學性。而目前市場競爭越發激烈,因此在以後的產品開發上,一定要使用科

學的方法,通過市場調查及諸多測試手段,以保證產品自有的生命力、銷售力。在營銷策略上也要注意各系列產品的差異化,在市場上互為補充。

1.a類產品營銷策略

結合我公司目前的實際資源,在現有產品的四個系列中,着重推廣前兩個系列。此外,在包裝上也要做到以下幾點。

① 瓶裝系列產品需在包裝上進行美化,使其終端陳列更醒目。

② 袋裝系列產品的規格需進一步細化,以滿足不同區域市場、不同渠道的需求,同時也要美化其包裝,使得產品形象更趨高檔化。

③ 適時開發散裝稱重系列及餐飲專供包裝。

2.b類產品營銷策略 今年底新推出的×××系列產品雖是一次大膽嘗試,但其極有可能成為產品組合中的一個亮點,市場潛力巨大,200×年度值得繼續投入,同時美化包裝,細化規格,乃至開發新品種以滿足不同區域市場、不同渠道的需求。

(二)產品價格發展策略

1.各系列產品的具體價格詳見《××公司產品價格表》。此價格體系若經市場測試,需結合區域市場做調整,將視實際需求,經討論後做出相應調整。

2.產品價格的基本思路為:在全國統一經銷價(含税到岸價)的基礎上,視具體情況給予不同的返利及市場支持,額度分別為3%~6%、7%~10%;建議全國統一零售價,但不做硬性要求。但市場監察人員要及時瞭解市場,避免惡意壓價、降價等牟取利益的行為。

(三)經銷渠道發展策略

結合公司目前實際情況,我們應選用可控性經銷模式,以減少公司資金壓力並增加市場操控性,具體又可分為以下幾種類別。

① 終端渠道商,指擁有現代a、b、c類終端網絡的客户。

② 流通渠道商,指擁有批發網絡的客户。

③ 餐飲及其他渠道商,指擁有餐飲及其他特殊通路的客户。 其中,各類客户都可能擁有其他類別客户的銷售渠道,因此在具體操作時要視實際情況而定,在每一個城市可以選擇擁有全渠道的一家經銷商,也可以選擇幾家分別擁有不同渠道的經銷商。

標籤:計劃書 年度