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審計總監工作職責

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審計總監工作職責1

1、主持審計監察中心的工作;

審計總監工作職責

2、組織制定審計監察的工作計劃,組織實施公司下達的經營計劃;

3、根據公司下達的工作目標和指標,制定審計監察中心的考核指標;

4、組織編制並實施公司年度審計工作計劃;

5、組織對公司的各項經濟活動實行審百計監督度,必要時委託審計事務所進行;

6、組織對公司開展經濟效益和財務收支審計;

7、定期檢查監督公司的'資產管理、國家財經法規和財務制度的執行情況;

8、監督、檢查公司各類招投標採購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;並對公司各類合同簽訂過程實施監督;

審計總監工作職責2

1.依據事業部年度發展戰略,制定業務實施計劃,組織業務實施工作。

2.負責規劃諮詢業務的整體運營,推動事業部業務管理系統的'規範化。

3.依據公司整體的業務情況,監督業務實施全過程,包括項目的整體工作方案的制定、修改、執行情況。

4.負責項目工作成果的編制、出具以及複核工作。

5.負責與所分管客户溝通聯繫,保障項目有序實施。

6.負責公司新產品的開發方案設計和老產品的更新方案。

7.負責業務團隊的組建、管理,對業務人員的培訓、指導工作。

審計總監工作職責3

1、協助總監擬定公司監察審計體系戰略規劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監察審計管理細則、工作標準;

2、協助總監把控公司經營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據。對年度經營目標的預算進行審核;

3、根據公司下達的.年度經營目標,對目標執行進行分析與監督;

4、檢查監督財務相關制度、流程執行,稽查各項制度與流程的執行規範性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

5、監督建築工程、廣宣促銷、精品集採等重大采購行為規範,控制經營風險,降低經營成本;

6、組織做好財務審計,監督財務部門防範税務、資金、資產管理風險,促進財務管理體系的健全;

7、組織審計各子公司年度經營成果,及時完成年度審計報告;

8、組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經營成果。

審計總監工作職責4

1、負責擬定集團審計工作計劃,批准後製定審計方案。

2、負責組織實施內部審計工作。

3、負責於審計終結後,出具書面審計報告。

4、監督檢查財務預算的執行情況。

5、監督審計結果的.落實。

6、完善內控體系,對公司對內部控制制度的執行情況進行監督檢查。

審計總監工作職責5

1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規章制度,審計業務流程、文件等;

2、協助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執行董事批准後組織實施;

3、組織開展各類審計項目,包括經營審計、離任審計、專項審計等;

4、組織協調審計過程中和公司下屬公司、部門的關係,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經辦人和具體實施時間;

5、審定審計工作方案,並對審計方案提出指導性意見;

6、複核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

7、負責中心日常管理,包括但不限於人員管理、項目管理等;

8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監工作職責6

1、參與公司各項業務流程和內部控制點審核,不斷優化和完善公司的內部控制體系。

2、開展對公司各項業務的風險評估工作,根據公司需要出具風險管理、內控評價等報告。

3、監督追蹤各項制度落實情況,提出改善意見,並監督整改。

4、領導安排的.其他與內控相關的工作。

審計總監工作職責7

1.制訂公司財務收支等審計計劃,對公司財務收支情況和經營管理情況等進行審計,評價公司財務收支效果,指出存在的風險和缺陷,提出針對性的.整改措施並督促整改。

2.根據公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務。

3.參與完善公司內部控制體系建設,並提供有關指導和培訓。

4.組織接受監管機構、上級公司、第三方機構的相關審計,並負責協調、整改等工作。

審計總監工作職責8

1、負責稽審部體系搭建與優化,建立健全稽審管理制度並落地執行;

2、負責制定稽審部發展規劃並推動執行;

3、負責瞭解公司整體發展規劃,徵集各部門稽審管理需求和主要運營風險,有針對性的制定階段性工作草案,上報審批後組織實施;

審計總監工作職責9

1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性

4.進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防範舞弊風險;

5.根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計總監工作職責10

1.制定和完善集團的審計管理制度和規程;

2.制定集團年度審計計劃,確保審計工作的計劃性與及時性;

3.對集團及下屬公司財務會計決算和重要會計事項的.真實性、準確性、合法性進行審計;

4.審閲財務報表和各類統計數據,以分析掌握集團財務運行狀況;

5.組織執行對重要流程和管理制度的執行以及經營業績的審計,確保經營穩定健康;

6.組織執行對集團各部門、下屬公司負責人任期和離職情況的審計;

7.組織做好專項審計工作,對項目概(預)算的執行情況及決算進行審計,審核有關項目財務收支的真實、合法和效益性;

8.組織對集團及下屬公司內部控制制度的制訂和執行情況進行監督檢查,確保內部控制制度有效實施;

9.協調接待、協助外部審計機構的審計;

10.完成董事長、總裁交辦的其他工作任務。

審計總監工作職責11

1、按照《內部審計準則》的`要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規程或方法;

2、對集團所屬公司經營情況、內控制度執行情況進行全面審計;組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動; 對審計項目進行調查、核實蒐集審計證據出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

3、執行審計後期跟進及監控改善進度,協助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經營目標、離任經濟責任審計。

審計總監工作職責12

1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業務真實性、合法性、合理性進行檢查監督;

2、 檢查財務制度、政策的執行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發現和糾正偏差及錯誤;

3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制並提交審計報告及管理建議書;

4、瞭解內審發展趨勢並運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

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