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審計專員工作職責實用[15篇]

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審計專員工作職責1

1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監督。

審計專員工作職責實用[15篇]

2、針對財務工作中出現問題的原因,提出改進建議和措施,並糾正財務工作中的差錯弊端,規範公司的經濟行為。

3、對公司及所屬單位的領導人員任期的`經濟責任進行審計。

4、對公司管理層和所屬單位負責人進行離任審計。

5、審閲公司的合同和其他有關經濟資料,掌握情況,發現問題。

6、對公司經營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調查。

7、按時完成領導交給的其他工作。

審計專員工作職責2

1、協助梳理公司業務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

3、根據企業內控標準,協助複核財務報告數據的.準確性。

4、協助編制發佈內控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

5、對於審計發現及時跟進解決,並建立自查機制,杜絕類似問題的再次發生。

審計專員工作職責3

1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議

2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項

3、負責月度、年度績效考核數據的真實性稽核

4、負責物資報廢流程及數據的'真實性和合理性稽核

5、負責報價系統數據的準確性稽核

6、負責50萬以上重大項目稽核

7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核

8、執行上級交代的其他事項

審計專員工作職責4

1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規範性進行審計;

2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,並按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;

3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。

審計專員工作職責5

職責:

1、根據年度審計計劃,負責編制項目審計計劃;

2、根據制訂的審計計劃執行具體的審計工作。包括組織開展現場審計,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿,編制審計報告草稿及跟蹤審計後續整改工作;

3、在審計工作中善於發現問題並能夠提出自己的見解和建議。

4、為改進內部審計工作提出合理化建議;

5、負責各分子公司年度財務審計與內控評估項目;

6、服從部門工作統一安排,按時配合完成領導交辦的其他相關工作。

任職要求:

1、審計、會計、財務管理及相關專業本科及以上學歷;

2、1年以上內部審計或會計師事務所相關工作經驗,品牌零售業內審經驗者優先;

3、熟悉財税法規、審計程序和公司財務管理流程;

4、較強的溝通能力、協調管理能力及較好的`文字表達能力;

5、良好的職業操守和團隊協作精神;

6、能適應出差。

審計專員工作職責6

1、參與實施內部財務費用審計,對公司總部及分子公司開展財務、費用審計工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;

5、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,提出初步處理意見和建議;

6、負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作;

7、負責執行對於審計發現的.整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;

8、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責7

1、主導公司內部審計檢查工作,包括各種財務審計、業務審計、專項審計、常規審計、舞弊審計、經濟效益審計等;

2、制定並維護更新內部審計流程,工作標準,審計工作手冊及審計程序;

3、負責公司各板塊業務的財務審計;

4、組織對項目及業務操作執行的'各個環節進行監控,對業務運營過程中的潛在風險,提出風險控制建議供公司管理層決策。

5、負責對所涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對可能發生的業務及經營風險做出評估,提出審計意見和建議;

6、對公司日常經營管理的運行情況進行風險與效率監控,發現問題點並提出建議,

7、對內審發現的問題及時與相關負責人溝通協調,以規範經濟行為、降低審計風險;

8、按時、保質完成分配的審計任務。

審計專員工作職責8

1、協助制定完善內部審計管理制度;

2、協助制定年度審計計劃;

3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的執行情況,並對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;

5、公司高管的'離任審計;

6、完成領導安排的其他工作。

審計專員工作職責9

1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑑證報告;

2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;

3、具備相當深度和廣度的`專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;

4、對審計項目進行詳細複核,負責項目的風險控制和質量控制;

5、合夥人安排的其他任務。

審計專員工作職責10

職責:

1、協助部門領導編制和完善內部審計工作各項標準、流程和模板;

2、按部門要求參與審計項目,及時向項目負責人彙報進展,包括但不限於提煉審計發現、與被審計單位進行交流溝通、工作底稿交付、檔案整理和歸檔等;

3、根據公司和部門要求,參與各類工作交流與培訓,學習審計業務和行業相關知識;

4、根據領導要求完成其他部門工作。

崗位要求:

1、國家統招大學本科及以上學歷,審計、財務、會計等相關專業優先;

2、邏輯思維清晰,具有一定的.溝通協作和口頭、書面表達能力,熟練掌握辦公軟件的使用;

3、工作認真、仔細、態度嚴謹、吃苦耐勞,有團隊合作精神;

4、能獨立解決工作中出現的常規問題,提出專業建議或創新性解決方案,能完成一般性或較為複雜的工作任務,能夠對重要專項工作成果承擔直接責任;

5、持有國際或國內相關專業資格證書優先;

6、能接受短期出差。

審計專員工作職責11

職責:

1、配合分管領導起草內部審計制度和審計工作流程;

2、編制內部審計實施方案,參與內部審計工作的具體實施;

3、對集團及下屬公司的內控制度的.健全性、有效性和遵循性進行檢查和評價,評價風險發生的可能性並提供防範措施;

4、對集團各項經濟活動進行評價,並對財務活動的真實性、合法性及效益性進行專項審計;

5、按計劃對各中心主要負責人進行經濟責任審計;

6、負責審計資料的立卷、整理和歸檔。

任職要求:

1、大專及以上學歷,會計、財務、金融等相關專業;

2、3年以上製造型企業工作經驗,汽車行業優先考慮;

3、具備中級會計師及以上或註冊會計師資格證書者優先考慮;

4、熟練使用金蝶和用友財務軟件,熟練使用SAP系統者優先考慮。

審計專員工作職責12

1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;

2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;

3、參與實施專項審計;

4、參與公司各項重大投資項目的`盡職調查;

5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的整改工作進行跟進與落實。

6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。

審計專員工作職責13

1、能獨立完成各類企業的.年報、專項等審計業務;

2、負責完成項目組分配的具體審計工作任務;

3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;

4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;

5、完成項目經理交辦的其他事宜。

審計專員工作職責14

完善內部管理制度,並制定審計計劃

實施財務審計、管理審計、效率和效益審計

編制審計報告和建議書

及時發現財務和管理風險,並能夠提出改進意見

督促審計結論的落實

負責審計過程中的溝通和協調

審計專員工作職責15

1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;

2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;

3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。

4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閲資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告

5、對審核中發現的'可疑問題及重要線索應及時向內控主管彙報;及時彙總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。

6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管彙報;

7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;

8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;

9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。

10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。

11、參與公司定期、不定期的盤點工作。

12、完成領導交辦的其他工作。