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審計的工作職責

職場1.04W

審計的工作職責1

1、協助中心總監按照國家有關法律法規、審計法規擬定公司審計實施細則;

審計的工作職責

2、協助中心總監根據教育集團的戰略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或審計委員會審批,並組織實施;

3、組織實施財務審計、投資專案專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,並出具內部審計報告;

4、掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,並及時的反映至相關管理層,為管理層的決策提供一定的依據;

5、負責監督審計建議的執行情況,並定期進行彙總報告,確保整改效果滿足管理層要求;

6、協助中心總監參與公司重大專案、重大決策及重大經濟合同的的審計活動;

7、負責公司內審方面的諮詢工作,為集團各部門提供諮詢活動;

8、配合外部審計機構開展工作,協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關係。

審計的工作職責2

1、初步瞭解國內會計、審計準則及相關企業法規;

2、理解審計程式的目的及審計基本操作流程;

3、在指導下能完成盤點、截止性測試、憑證抽查等具體審計工作;

4、在指導下可獨立完成貨幣、資金等簡單科目的實質性測試程式;

5、協助核對報告資料的正確性,理解報告中資料的內部勾稽關係;

6、協助完成工作底稿的整理及歸檔;

7、完成專案老師安排的其他工作。

審計的工作職責3

1、負責集團及各子公司的財務、生產、業務、採購、經營等方面的審計和監察工作;

2、負責根據集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;

3、稽核檢查集團和各子公司的財務活動的合規性及資產安全性、流動性、盈利性;

4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經費文出情況;

5、審閱財務報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

6、負責對子公司的重大審計專案。負責組織對各子公司負責人的經濟責任審計、經營審計、離崗審計等其他臨時性的相關審計;

7、負責違規追章經營行為的經濟處罰。對子公司檢查中發現的非重大違規違章行為,提出經濟處罰決定,並負責執行;對檢查中發現應予以行政責任追究的違規違紀行為,移交有關部門處理;負責違規經濟處罰的複議;

8、負責反饋審計資訊的分析及審計後的整改督查。及時分析各類審計中發現的問題,提出審計建議與意見;並定期對所發現問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執行,實施後續審計工作;

9、受理對監察物件違法違紀行為的檢舉、控告;調查處理監察物件的違法違紀行為;

10、制定內部監督管理方面的規章制度,對監察物件進行遵紀守法,廉潔高效教育;

11、負責收集、整理、彙編、交流審計監察資訊資料,建立健全審計監察檔案,並按規定妥善保管和使用;

審計的工作職責4

1、組織招標工作,包括資格預審,起草招標檔案,組織發標、答疑、議標及評標等各項工作;

2、負責對工程監理單位的審批結果進行復核;

3、對工程專案進行日常成本測算,提供設計成本變更建議;

4、負責對設計估算、施工圖預算、招標檔案編制、工程量計算等進行計算和稽核;

1、負責工程造價的測算、資金計劃的編制及建築材料的市場詢價;

2、根據工程進展,分階段呈報工程費用報告:稽核工程中期付款、工程最終結算,包括變更洽商的稽核,與承包方的核對及談判等,並編制最終結算賬目表;

3、負責稽核涉及設計變更的工地指令、現場簽單、承包商上報之有關工程變更洽商費用,控制工程款的支付時間、支付比例,稽核工程款支付情況、完成結算管理、概預算與結算報告。

審計的工作職責5

1、根據審計計劃,協助上級領導開展審計工作(包含但不限於例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計、,對公司內控管理、經營效果、重大經濟業務等實施審計;

2、協助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內部審計報告,提出審計建議;

3、負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;

4、對審計問題進行事後跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,並檢查落實改善情況;

5、上級領導交代的其他工作。

審計的工作職責6

1、貫徹執行有關法律、法規、政策,依據《內部審計準則》的規定和公司管理制度的要求,起草和修訂公司內部審計制度。

2、參與公司相關管理制度的制訂,並對企業內部控制制度是否健全、內部控制制度的事前、事中和事後的有效性、合理性、執行性進行審計監督評價。

3、開展對公司各部門及下屬單位進行各類專項審計工作,收集、整理內部審計工作資料,編制審計專案的審計報告。

4、加強對公司的經營管理和各部門的監督與控制,嚴肅財經紀律;查錯揭弊,改善經營管理,確保有關規章制度的切實有效執行,提高經濟效益,並對重要相關經營活動開展專項審計調查。

5、參與招標採購、重大金額、日常經營事項、重大合同、投資立項、融資決策等重大經濟事項的業務決策程式,監核決策過程,對決策程式及決策依據的合法、有效性發表意見;但審計監察部不發表決策性意見。

6、對不符合公司管理制度的開支或提高標準的開支專案,進行審計監督。

7、對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議。

8、對審計報告中所列出的問題和改進意見有權檢查、督促執行。

9、對公司的各經濟活動部門、經濟核算單位,不按規章制度辦事、違法亂紀、營私舞弊、貪汙盜竊、破壞集體和公司財產,損害其經濟利益的現象直接進行審計監督。

10、應按公司《檔案管理規定》做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作。

11、按時完成領導交辦的其他相關工作。

審計的工作職責7

1、獨立完成國企、大型企事業單位的審計、內控、績效評價等,能獨立出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對於報告專案的需求和目的,制定相應的專案方案,帶領團隊順利完成專案任務;

3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

4、與客戶保持良好溝通,取得客戶的信任和積極有效的配合;

5、負責對助理人員進行有效的培訓和管理,提升助理的技能,培養團隊精神

審計的工作職責8

1、根據工程招標專案安排,監督工程專案開標工作;

2、根據中標通知書稽核施工合同、監理合同等工程建設合同檔案;

3、根據施工合同、監理合同實施過程管理審計;參加工程管理過程的各種會議,掌握會議內容和會議決定,形成自己的工程檔案和記錄;收集過程中的所有資料,特別是涉及進度控制、投資控制方面的資料;

4、稽核進度支付;參加工程中間驗收和竣工驗收、監督工程計量;

5、組織公司工程地方材料的市場調查;協助制定工程地方材料價格。

審計的工作職責9

1、對公司各項制度的執行情況進行審計督查;

2、對公司各部門、各區域的資金、財產的管理使用情況和完整安全進行監督審計;

3、對公司各部門、各區域的經濟合同管理及經濟效益進行監督審計;

4、對公司各區域門店經營、管理、安全進行監督審計;

5、對嚴重違反公司財經紀律、侵佔公司資產、貪汙挪用公款等損害公司利益的.行為及舉報,領導交辦的審計督查工作進行專項審計,並出具處理意見和建議。

審計的工作職責10

1、能獨立完成審計底稿,出具正式報告;

2、能夠充分了解客戶對於審計專案的需求和目的,制定相應的審計方案,外勤審計現場的管理、指導、分工,帶領審計團隊順利完成審計任務;

3、擬定審計方案,撰寫審計報告,督促審計底稿的完整歸檔;

4、負責對審計助理人員進行有效的培訓和管理,提升審計助理的技能,培養團隊精神;

5、負責審計過程中與相關部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務等部門、的協調和溝通。

審計的工作職責11

1、負責建立並完善公司內部審計制度及工作體系,宣傳、培訓、指導制度流程的規範運作;

2、負責管理審計:對公司及各分公司進行定期的經濟效益審計,確定其經營成果;根據公司董事會或管理層的要求進行舞弊調查、經濟責任審計和其他專項審計;對公司的財產安全與完整、資金週轉與利用情況進行監督檢查,提高資產使用效益;

3、負責財務審計:檢查會計憑證、賬簿、報表等會計資料的真實性、準確性、完整性和合規性,幫助公司提高財務報告的質量;對公司及所屬單位的資金運用情況進行監督檢查,幫助公司提高資金的使用效益;

4、負責審計資料立卷及歸檔工作。

審計的工作職責12

1、按審計專案實施時間和進度,協助審計經理開展各項審計,包括對公司各部門及各業務環節開展內部審計工作;

2、掌握內部控制要點,協助審計經理確定控制要點、內控檢查重點、流程節點;

3、參與對公司各項制度及業務流程的梳理、審查,收集、整理審計證據,編寫審計工作底稿;

4、能基於資料分析和流程稽核的結果,發現控制弱點、漏洞,並追蹤可能出現的結果;

5、對被審計單位內部控制流程的有效性、一貫性進行測試和評價,分析異常或風險點,提出防控和改善措施;

6、跟蹤、監督審計報告問題改進的落實執行情況;

7、審計檔案整理、歸檔。

審計的工作職責13

1、協助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引;

2、編制工程模組審計計劃;

3、根據工程專案進度計劃編制工程專案跟蹤工作計劃;

4、根據工作計劃對工程模組進行審計,收集整理各項審計底稿和證據,撰寫審計報告;

5、對審計專案工程模組審計工作進行總結和分析;

6、對工程模組審計的現場審計工作進行管理,對組員的審計底稿、報告進行復核;

7、負責工程造價審計工作,包括預算、變更籤證、結算審計等;

8、完成領導交辦的其他工作。

審計的工作職責14

1、審查企業各項財務制度的落實情況,協助領導完成集團公司的內控審計、財務審計、及其它專項審計;

2、協助領導建立並完善集團內控制度,並對制度的執行情況進行審計與監督;

3、根據審計情況提出問題和整改建議,並草擬審計報告;

4、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作;

5、審查發票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業財務制度的要求;

6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,並負責工作底稿的歸集和整理;

7、按規定使用所獲取的審計資料;

8、督促審計結論和建議的落實。

審計的工作職責15

1、擁有一定的資產評估、財務、會計或稅務相關經驗;

2、能夠勝任資產評估、企業整體評估或房地產評估等方面的工作,有紮實的專業基礎知識;

3、能夠輔助專案經理開展現場勘察、資料收集和底稿完備等工作;

4、完成審計收集的資料整理、統計和提煉工作,提審計結論,經專案經理稽核後與被審計單位溝通確認;

5、在評估師的幫助指導下,能夠處理一些資產型別的評估工作;

6、善於與人溝通,具有良好的客戶溝通協調能力及團隊協調能力;

審計的工作職責16

1、根據公司整體戰略規劃,擬定並完善內控體系,制定審計計劃;

2、根據公司年度審計計劃,組織實施各項審計專案;

3、負責對所涉及的審計事項、編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4、參與對公司重大經濟活動、重大專案、重大經濟合同的審計活動;

5、主管公司舞弊、瀆職案件調查及預防工作。

6、完成領導交辦的其他審計、內控工作

審計的工作職責17

1 稽核公司及各子公司的財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;

2 對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;

3 分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;

4 負責公司工程專案預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監督;

5 負責公司基本建設,修繕工程和材料採購的招標檔案,施工合同和招投標過程審計監督;

6 對委託外審專案,參與對諮詢公司考察,招標,聯絡,協調委託外審工作,監控審計過程、複核審計報告,把關審計質量。

審計的工作職責18

1、在集團及上級部門領導下開展工作;

2、負責貫徹執行國家有關法律、法規、規章和制度,制定全系統內部審計的工作制度和實施辦法;

3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;

4、負責全系統內部審計業務指導工作,發現工作異常情況,及時報告;

5、負責組織實施全系統內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

6、負責落實審計部門的審計決定,監督系統被審計單位落實內部審計決定;

7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;

8、負責內部審計協會相關工作;

9、負責協助做好全系統內部審計管理人員業務培訓工作;

10、負責與審計、內審協會等部門的協調工作;

11、負責完成處領導交辦的其他工作。

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