公司出納的崗位職責包括哪些
一、愛崗敬業,尊敬領導,團結同志。(這是必須要的,幹一行,愛一行)
二、堅決貫徹執行中華人民共和國《會計法》、《會計準則》、《會計制度》及税法。
三、負責現金收付款的管理與賬務處理:(現金收付業務是出納所必須會的!)
1. 收到現金時,應核對金額,及時安全入庫,如果庫存現金超出一定限額,必須及時送存銀行;注意保險櫃的安全,隨時鎖櫃,下班前所有備用現金都要放在保險櫃內。
2. 提現金時一定要注意安全,有專車跟隨,金額較大時,需要有保衞人員跟隨;公司經營過程中發生的一切付款業務,除了在規定範圍內使用現金外,必須通過銀行結算;已付清現金的憑證,需要及時加蓋“現金付訖”章,並填寫日期。
3. 每日終了核對庫存現金餘額與現金日記賬是否相符,月末核對現金日記賬與總賬是否相符,做到日清月結,帳實相符,賬賬相符;月末進行庫存盤點,與總賬金額相符,按照年終審計要求的格式提供庫存現金盤點表。
四、負責銀行收付款的管理與賬務處理:(銀行收付業務是出納所必須會的!)
1. 收到轉賬支票、銀行匯票、電匯時,應及時到銀行辦理存款手續,取回銀行收款單據,編制憑證並及時入賬;收到銀行承兑匯票時,應及時通過銀行查詢確定其真實性,同時建立台賬,註明到期日期,到期前提前辦理銀行委託收款;收到商業承兑匯票亦應建立台賬,妥善保管,根據公司業務需要,到期貼現、提前貼現或轉讓。
2. 銀行付款時,應根據簽字手續齊全的“付款申請單”仔細核對付款金額和對方資料填寫支票、電匯憑證或匯票憑證;填寫支票、電匯憑證時收款人必須與“付款申請單”上的收款人一致;分期付款的、以支票形式支付的,務必向對方索取收款收據;電匯、匯票付款的,付款後要立即通知採購人員;已付款的`憑證應加蓋“銀行付訖”印章。
3. 月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符,核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符,編寫銀行餘額調節表,在次月10前完成,對未達帳項次月必須清理完畢。
五、 負責公司票據的管理:(票據的管理是出納所必須會的!)
1. 在工作期間,所有票據必須安全保管,下班前清點後妥善保管在保險櫃內。
2. 銀行支票管理:建立支票登記台賬,及時按順序登記所購支票;按順序使用支票,用碳素筆填寫,每次簽發支票應準確、工整、填寫完整,包括:收款人、日期、金額(大寫、小寫)及用途,收款人不能使用縮寫,所有內容不得塗改;對於無效的支票要加蓋“作廢”章,並裝訂成冊保管好。
六、協助他人做好本部門的其他各項工作。
七、嚴格遵守公司的各項規章制度,認真完成領導安排的其他任務,積極參加公司的各項活動。
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