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專項審計承諾書

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湖南人文科技學院:

專項審計承諾書

作為貴校 工程的施工方,我們願意遵守《湖南省教育系統建設項目審計實施辦法》及《湖南人文科技學院基建審計實施辦法》等相關規定,並承諾如下:

一、不弄虛作假,保證工程送審材料完整、真實、可靠。並按審計工作需要,及時提供(補充)工程審計所需資料;

二、實事求是,嚴格、準確編制好工程結算書。如本工程報送金額超過審計處(或審計事務所)審定金額的5%,願意按學校規定的“按審計核減額的10%計扣審計費,審計費從施工方工程款中扣除”。

三、提交結算資料時,同時提交使用智多星軟件編制的完整電子文檔一份。

施工方(單位):

負責(承諾)人(簽章):

年 月 日——————

審計函與承諾書

新區財政審計局:

我單位負責建設的教學點校安工程項目,已於2012年8月20日竣工驗收。施工單位已編報了工程決算,我單位組織了相關人員對施工單位編報決算資料的內容進行了逐一核查,相關資料均是真實、完整、合法的。經我單位審查並獲得施工單位認可的教學點校安工程造價為 元。根據《新區政府投資建設項目決算資料送審暫行辦法》的有關規定,現隨文呈報工程決算審計相關資料,請財政審計局給予審定工程決算造價,以便辦理相關事宜。

負責人(簽字):

2015年10月8日

縣審計局黨組創先爭優承諾書

為深入貫徹落實科學發展觀,圍繞縣委、縣政府的中心任務,求實創新,高效為民,進一步提高局黨組織的戰鬥力和凝聚力,帶領全局黨員依法審計、廉政勤政、為全縣社會經濟發展搞好服務。鄭重向社會做出以下承諾:

一、圍繞中心,服務大局。審計工作要緊緊圍繞縣委、縣政府的中心工作,服務經濟社會發展大局。堅持“全面審計、突出重點”的工作方針,不斷創新工作方式和審計手段。以維護民生為重點,做好預算執行、經濟責任、投資項目、專項資金等審計,全面履行審計監督職責。切實做好項目建設和招商引資工作,在全縣位居前列。

二、依法審計,客觀公正。科學合理擬定每年的審計項目和審計對象。嚴格按照法律法規的規定實施審計監督,做到程序合法、定性準確、依法公正地進行審計處罰,切實做到“一審、二幫、三促進”。嚴格審計執法責任制。

三、政務公開,誠信透明。公開審計計劃和審計程序,完善審計聽證和審計複議制度,逐步試行審計結果公開,維護服務對象的知情權。

四、文明審計,熱情服務。恪守審計人員職業道德規範,堅持文明審計,與被審計單位保持良好的溝通協調。遇事尊重事實講道理,虛心聽取意見。言行舉止文明,對來訪人員熱情接待,維護審計機關良好形象。

五、嚴格紀律,廉潔從審。嚴格執行審計紀律“八不準”規定,不斷完善廉潔從審各項制度,加大監督檢查,杜絕以權謀私,自覺接受人大、政協、新聞媒體和社會各界的監督。主動徵詢被審計單位和羣眾對審計工作的意見和建議,檢查審計意見採納和審計決定執行情況,督促審計整改意見的落實,確保實現審計效果。

六、建設學習型黨組織,完成黨章規定的基本任務,努力做到“五個好”:一是黨組織領導班子好。黨組成員能深入學習實踐科學發展觀,認真貫徹黨的路線方針政策,嚴格執行民主集中制,團結協作,求真務實,開拓創新,勤政廉潔,有較強的凝聚力和戰鬥力。二是黨員隊伍好。黨員隊伍覺悟高、黨性強、作風正、業務精,具有較高的大局意識和責任意識。三是工作機制好。規章制度完善,管理措施到位,黨員教育管理、黨員民主評議等制度順暢有序。四是工作業績好。能圍繞縣委、縣政府中心任務,充分發揮審計職能作用,推動各項工作順利開展。五是羣眾反映好。堅持深入基層、深入羣眾,能夠密切聯繫羣眾;辦事制度規範,依法審計,務實高效,工作作風和工作實績得到羣眾和政府認可。

審計承諾書

審計局:

按你單位開展審計通知的要求,我單位現作出承諾如下:

1、我單位提供的與本次審計事項相關的會計資料是真實、完整的;

2.我單位與本次一切經濟事項,都反映在所提供給審計組的這些賬內,無“小金庫”、賬外賬或其它賬冊;

3.我單位與本次審計相關的一切資產,都反映在所提供給審計組的這些帳內,無賬外資產,無未入賬的增加或減少的固定資產;

4.我單位與本次相關的一切經濟事項,都反映在所提供給審計組的這些賬內,無實際已發生但未結算、未入帳的債權、債務事項;

5.我單位無重大關聯交易事項;

6.我單位無未決訴訟事項;

7、我單位無抵押借款或為其他單位、個人等借款擔保及已履行完畢擔保責任的。

我們上述承諾屬實。如有不實,由我單位及相關人員承擔責任。

法定代表人: 被審計單位(公章):

財務負責人:

專項審計 承諾函

___________________會計師事務所:

茲有___________________會計師事務所接受________ __ ___委託對本公司截止至_____年___月___日的,並出具專項審計報告書。為了表示對貴所審核工作的理解、支持和充分合作,我單位特作以下承諾:

1、本單位遵循國家法律法規和現行財務制度規定,進行全面、連續、系統、綜合的會計核算,所提供會計資料是真實、完整的,能承擔會計責任;

2、本單位所提供企業生產經營狀況及發展前景相關資料是有充分依據的:

3、各幣種的銀行存款和現金是包括本企業全部的貨幣資金,無帳外存款和金額:

4、本單位委託審計的資產已全部列入清查範圍,其實存數量與各項資產清查申報明細表中清查數量相符:

5、各應收款項和應付款項如賬簿明細賬中反映的債權、債務數額,都是實際發生的:

6、專項審計前所有的財產交接、交易事項及其有關成本費用已全部按現行會計制度進行會計處理:

7、本次專項審計申報明細表所列的動產:包括各類機器設備、運輸設備、庫存原材料、自制半成品、產成品、在產品、低值易耗品等財產,產權屬本企業合法所有。

8、本次專項審計報表中所列不動產及無形資產權屬證明是合法真實的;

9、本單位對外投資資產的產權已辦理相關過户手續,財務已在“長期投資”科目反映,所投出資產在本次專項審計申報明細表沒有重複;(產權未辦理過户手續的應申明)

10、我單位經專項審計調帳後編報的資產負債表能承擔會計責任;

11、資產負債表日前後有關資產抵押、擔保、訴訟情況(説明事由、過程、涉及的資產存量及金額,文件資料附後共 頁)其中:

(1)以有形資產抵押的'借款計人民幣 元;

(2)為外單位擔保的金融機構借款計人民幣 元;

(3)在訴訟中尚未結算的債權計人民幣 元;

(4)在訴訟中尚未結算的債務計人民幣 元;

12、專項審計過程中不向審計人員提出非法及不合理的要求,不干預審計工作;

13、本單位對所有的申報損失證據資料、財務及會計記錄等有關的資料的真實性、合法性承擔責任。

14、本單位已提供全部關聯單位名單、關聯交易清單及有關的資料,本單位內部單位及集團內部單位債權、債務均已進行核對清理,並正確填入資產負債表。對重大的內部交易事項已告知貴所,並在編制合併資產負債表時予以抵銷。

15、本單位所有交易事項皆已入賬,不存在財務報表與賬簿間的會計差錯。

16、截至本次專項審計報告報出日,本單位所有期後事項業已全部提供。

17、本單位確信:

(1)

(2)

(3)

單位公章: 財務負責人(簽章):

法定代表人(簽章):

年 月 日 專項審計範圍沒有遺漏。 沒有任何未被清查的賬外賬。 沒有任何違反國家法律、法規或合同的規定而需要調整或披露的事項。 沒有發現管理人員或其他員工舞弊的情況。