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國小學校經費預算報告

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一、收入預算

國小學校經費預算報告

我校預計本學年收入(學前班收費)12000元,連同財政撥款25125元,實際可使用經費共37125元。

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:

(一)、辦公支出11800元。

其中:教學辦公費8000元,水電費1000元,差旅費2000元,維修費800元。

(二)、勞務支出7400元。

其中:運費2400元,清理灰池和廁所小工費2000元,臨時代課費3000元。

(三)、活動費支出2000元。

“六﹒一”節活動費1000元,其他活動費1000元。

(四)、設備購置費(購置教室內黑板等)4000元。

(五)、食堂專用材料費11700元。

食堂內洗滌用品700元,工勤人員服裝費1000元,燃油費10000元。

以上總預算支出約36900元。

為實現以上的預算目標,我校在資金運用過程中一定會堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品採購的要召開教職工會議後討論通過,並做好會議記錄存檔。各種支出

憑證都要有經手人、驗收人、審核人、審批人(即校長),一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂

的現象發生,堅決按規定執行政府採購制度和國庫集中支付制度。

鴨池鎮巖頭國小

2015年3月3日

國小學校經費預算報告 [篇2]

一、收入預算

我校預計***學年總收入**萬元,其中財政撥款**萬元,事業收入(公用經費及學前班收費)***萬元,上學年結餘*****元,實際可使用經費***

二、支出預算

根據往年經費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:

(一)、工資福利支出***

其中:基本工資***津貼補助***

(二)、對個人和家庭的補助***

其中:退休工資***其他對個人和家庭的補助支出(民辦離崗和遺屬撫養費)***

(三)、商品和服務支出**。

其中:辦公費***萬元、水電費***萬元,郵電費***萬元,差旅費***萬元,交通費***萬元,維修費(校園建設維修)***萬元,會議費***萬元,培訓費(聽課學習)***萬元,其他各類公務費支出***萬元。

(四)、設備購置費(辦公椅學生桌椅等)***萬元。

以上總預算支出約**萬元 。

要實現以上的預算目標,在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品採購的要召開教職工代表代大會後討論通過,並做好會議記錄存檔。校園建設及

維修要嚴格執行先預算→核查後審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執行厲行節約的'原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人(即校長),一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂的現象發生,按規定執行政府採購制度和國庫集中支付制度。

*****國小

****年*月**日

國小學校經費預算報告 [篇3]

一、 基本情況

我校屬農村完全國小,現有在職教職工人數31人,其中專任教師30人,現有教學班11個,在校生293人。

二、 預算支出情況

1、商品和服務支出96500元,其中:辦公費21000元、印刷費3000元、水費1000元、電費3000元、郵電費1000元、取暖費22000元、差旅費4000元、維修費18500元、培訓費4000元、專用材料費3000元、其他商品和服務支出2000 元。

2、其他資本性支出14000元,其中專用設備購置費8000元,其它支出6000元。

三、預算編制情況

及時編制、上報了預算,預算編制數字準確,科目使用規範。未出現數字錯誤、邏輯混亂、丟漏項等錯誤問題。

四、預算執行的總體進展情況

不存在擅自變更預算科目,隨意調整預算,虛報冒領資金等問題。能夠嚴格執行支出標準,對年度預算有計劃的執行。資金的使用符合實際需要,能較好的保障教學需要。帳務處理規範,核算內容完整,科目使用準確,票據合法有效,業務內容真實,建立健全了財務管理制度,並建立校代會來理財,建立了固定資產管理制度。

五、年度經費實際使用效果

經費充分保障了學校教學條件不斷的改善,辦公設施也得到了充分利用,購建的固定資產無質量問題。校舍維修支出保障了學校未出現危房問題。煤、辦公耗材等用量比較合理,教職工非常滿意經費的使用結果,社會上也對學校逐步改善的教育環境大加讚賞。

長底鄉金沙國小