應付會計的工作流程內容大全
每個財務人員都應該瞭解會計的基本流程。那麼應付會計的工作流程是什麼呢?今天小編為你整理了應付會計的工作內容,希望對你有用。
應付會計的工作流程篇11.月初對賬(登記一份回收情況表來統計對賬單及發票收回情況)
* 導出易飛ERP系統的供貨彙總表(進銷存系統----採購管理子系統----管理報表----供貨彙總表)
注:對話框中只輸入收/退日期
* 導出易飛ERP系統的委外加工記錄表(生產管理----工單/委外了系統----委外加工記錄表)
注:查詢對話框"選擇委外進/退貨打印"全部
2.原材料相關數據錄入成本檔
* 將彙總表按品號彙總進貨產淨量及進貨淨額
* 在主表中導入上一步整理的相關數量和金額.
3.拋轉整月材料暫做入庫憑證(成本檔數據確認OK後拋轉,拋轉後數據不會再變動)
*借:原材料
貸:應付賬款暫估
4.將拋斬估憑證錄入丁字賬.
5.費用分析(分析營業、研發、管理、製造費用)
* 導出各費用明細賬錄入費用明細分析表格進行整理分析
6.提單付材料款(寫支票申請單)
7.對入庫單等單據
8.發票收回時核對,OK後衝原暫估憑證
* 借:應付賬款暫估
應交税金----進項税
原材料(暫估比實際少時補入庫)
貸:應付賬款
原材料(暫估比實際多時衝原暫估)
9.月底將整個月的轉字憑證錄入丁字賬
應付會計的工作流程篇2通過大學的學習,掌握了一定的會計基礎知識,會計是實踐性很強的學科,需要將理論與實踐相結合,於是在校期間,我參加了實習。然而生產型企業與服務性企業是不一樣的,實習期的工作與現在的工作內容似乎沒什麼關係,於是我只能運用我在校期間所學的知識,一開始的時候我以為自己包攬了公司的所有會計崗位,也就是全套工作,後來犯錯了才明白,也確立了自己的定位。
剛進公司的那幾天我幾乎把網上所有實際工作中會碰到的困難全看了一遍,通過這些我慢慢了解了課本與實際工作的差異,也看到了很多以前所不知道的`問題,我把這些問題進行了整理和分類!以便以後時時提醒自己。網絡真的是一個很好的幫手,通過我們的**會計羣,我瞭解到了更多,大家經常會在裏面討論會計問題,大家都很願意交流,幫助別人同時也讓自己學習。
工作半個月,對我會計工作的規律也基本有了瞭解,會計有其很強的連通性、邏輯性。其一,每一筆業務的發生,都要根據其原始憑證,登記入記賬憑證、現金日記帳,銀行日記帳,應付應收等等可能連通起來的賬户。其二,會計的每一筆賬務都有依有據,而且是逐一按時間順序登記下來的,極具邏輯性。掌握規律,做好每一筆帳。
對於現在的崗位,其實它的難度並不高,最主要是細心與認真,為此我對我所經手的數據,一再計算,嚴求準確,這也是會計最基本的吧。所謂內帳,説白一點,就跟記自己的賬差不多,只要把賬記得清楚明白,自己瞭解別人也能清楚的看明白就可以了,對於專業要求並不高。當然有一些工作是我到現在還沒接觸的,再接再厲,多學多問!
關於**公司,我也與阿姨有了交流,達成了共識,其實阿姨是一個很不錯的人,只是工作崗位的職責才導致她在各方面都要求嚴謹,這也是我在她那裏所學到的,會計無論大小事都需要做到嚴謹,以後或許會經常跑去請教問題吧!學得更多,做得更好!
很感謝公司相信我,讓我擔當大任。剛進來犯了一些錯誤,不怕,兵來將擋水來土淹,不會再犯同樣的錯誤了,彌補不足,做到更好!
應付會計的工作流程篇3一、月初業務員打款。及時快捷的對業務員差旅費打款表進行整理,發放,方便業務人員用款。
二、月底正式工資發放。在整理工資時,對賬上有欠款的人員進行扣款,按照銀行規定的格式整理後,工行報送到銀行進行發放,交行通過郵件將將明細表發送後,由交行代發。
三、收付現金。嚴格按照資金管理制度和備用金標準收付現金,備用金超標特殊情況報領導批准。
四、協助進出口貿易公司兑換美元,滿足了公司對外幣現金的需要。。
五、批量辦理工資卡。最近人員變動幅度減小,8月辦卡20張,月底在收到人力資源的身份證複印證後及時的準備資料辦理新進員工工資卡,以備發工資時用,辦回後及時的發放工資卡。
六、收退員工押金。新員工入職時,收取新員工的工裝,鞋三種押金。在離職時分別退回;新員工的飯卡押金,在退回飯卡時退回。
七、去銀行拿回單。在去銀行時,從銀行中拿回銀行回單,對於銀行遺漏和丟失的回單,及時催促銀行人員補辦,在月結時對手中的回單進行清理。
八、對工資卡號和費用卡號不符的人員進行更正。本月有一筆因為費用卡丟失銷户的原因,費用沒能到賬,通過和本人取得聯繫後,公司出具了新的卡號證對,及時的進行支付。
九、對換卡人員的新辦卡號進行登記。新員工新辦費用卡、卡號變換的人員較多,及時的更換銀行卡信息是很重要的。
十、下月月資金計劃的編制。月底在保證正常的收付業務的情況下,催要各部門的資金計劃進行彙總編制。
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