2017內審員考試知識點:管理評審控制程序
凡是推行ISO9000的組織,通常都需要培養一批內審員。內審員可以由各部門人員兼職擔任。 小編下面為大家整理關於內審員考試的知識點,歡迎閲讀參考:
一、目的:
審查質量與環境系統以確保其符合 9001:2000 , 14001:2004版國際標準確保體系運行的有效性。
二、範圍:
凡與體系(包含質量與環境體系及政策,目標的.訂立及執行,內審人員及其功能充分性、適應性權責)有關之所有管理、執行以及檢驗人員。
三、權責:
確立專人(管理代表)及機構(審核)對質量與環境系統定期審查的責任。
四、作業內容:
4.1.管理審查頻次:每12個月至少進行1次。
4.2.管理審查計劃:
由管理者代表指派專人於管理審查會議前兩週編制好《管理審查會議通知》內容包括管理審查會議時間、各部門應在管理審查會議上彙報的相關事項(如目標達標率、相關提案改善事項等), 經總經理/協理批准後分發至各相關參會人員。
4.3.審查內容:
4.3.1.跟蹤上次會議所決議之事項。
4.3.2.處理在內部稽核及合規性評價中無法解決之重大缺點。
4.3.3.處理嚴重客户及相關方抱怨事件及客户反饋之相關信息。
4.3.4.審查現行質量與環境系統的有效性。
4.3.5.審查各項擬定計劃的推行情況。
4.3.6.審查質量與環境政策及目標、指標之適切性。
4.3.7.年度教育訓練計劃檢討。
4.3.8.審查供貨商及相關方之績效。
4.3.9.預防及矯正措施落實情況。
4.3.10客觀環境變化造成的影響
4.3.11.改進的建議。
4.4.審查記錄:
由管理代表主導, 經由管理審查會議對各部門管理審查報告中所提出事項進行審查後,由管理部主管作成管理審查會議記錄及整理各部門的待決議事項.呈總經理/協理批示。
4.5.管理審查報告、記錄的發放:
管理審查報告及管理審查會議記錄以E-Mail形式發給相關單位,管理審查報告至少保存三年。
4.6.管理審查改進:
管理審查中確定的不合格或待改進項目,由相關權責部門依《矯正預防及持續改善程序》之相關內容制定改善對策,並實施改善。
4.7.改進驗證:
管理代表負責指派專人(審核)對矯正預防措施的落實情況及其有效性進行追蹤檢查,並將結果在下次管理審查會議上提報。
五、記錄
管理審查會議通知
管理審查報告
管理審查會議記錄
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