內審員工作內容有哪些?
內審員是指經過ISO標準要求培訓並考核合格取得了內部質量管理體系審核的一種資格,一般由國家認監委認可的有ISO相關體系諮詢資質的.機構培訓並考核,合格者才可以擔任。一般而言,想要成為內審員需要熟悉企業運轉流程及管理職責權限,可以勝任質量管理體系對企業本身自我完善、自我管理的要求。
至於內審員的工作,簡單來説就是內部管理評審,查漏,監督,以及提出整改方案。具體的工作內容則有:
一、協助部門領導建立、實施和保持本部門質量管理體系(也可以是質量、安全、環境三標體系或計量體系及其他類似認證體系);確保質量管理體系過程得到建立和保持;在整個企業內促進顧客質量要求意見的形成;負責與質量管理體系有關之外部聯絡。
二、 負責體系文件控制,審核質量手冊、質量方針、目標;指導各部門對相關文件之使用、保管、收集、整理與歸檔。負責對現有體系文件定期評審。
三、 審查各部門編制的質量記錄在案格式,並審批;負責監督、管理各部門的所有質量記錄、三級文件;指導各部門對質量記錄的整理和保管。
四、 向主管領導報告質量管理體系運行情況,提出改進建議;制定管理評審計劃、收集並提供管理評審所需的材料,編寫管理評審報告,協助、協調、監督實施管理評審中相關糾正、預防措施。
五、 審查各有關部門編制的質量計劃;負責指導本部門產品質量管理相關人員對本部門質量策劃實施情況進行監督檢查。協助、協調各部門相關人員進行質量策劃及編制、實施相應的質量計劃。
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1、利用測試數據,審計師通過在計算機工資系統處理正常的和非典型的交易來測試對正常和加班時間的計算。控制的充分性證據存在,如果:A、沒有進行其他測試B、測試數據的結果與預期結果相符合C、查詢例外情況,確定執行的控制邏輯D、給測試結果數據做標記,用於促進審計...
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2017內審員考試知識點:記錄控制程序
內審員適用於企業(單位)的內部審核,熟悉企業運轉流程及管理職責權限,可以勝任質量管理體系對企業本身自我完善、自我管理的一項基本手段和要求,擔任的是內部管理評審,查漏,監督,以及提出整改方案的職責。小編下面為大家整理關於記錄控制的程序,歡迎閲讀參考:一、目的:本...
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2017年內部審計基礎考試備考練習及答案
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內部審計具體準則-審計檔案工作
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